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米兰体育全站政務服務中心2019年部門預算公開

       關(guan) 於(yu) 縣政務服務中心2019年部門預算編製的說明:

       按照預算管理有關(guan) 規定,目前部門預算的編製實行綜合預算製度,即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

按照政府批準的三定方案,縣政務服務中心的基本職能是:負責對進駐政務服務中心的行政審批機構、部門窗口及其工作人員進行管理,實施考核;負責行政審批事項、公共服務事項和其他事項的組織協調,開展重大投資項目代辦和並聯審批工作,並督促檢查;負責對政務服務網絡的管理維護,對全縣政務服務實施電子監控;負責對全縣便民服務中心的政務服務工作進行指導、監督;負責組織研究並製定我縣惠民幫扶規劃、幫扶項目並組織實施;負責全縣網格化管理,督促各鄉(xiang) 鎮及275名網格員做好網格工作;負責協調相關(guan) 部門做好惠民幫扶工作,承辦縣政府交辦的其他事項。

縣政務服務中心2019年重點工作主要是:按要求完成機構改革,推進“放管服”改革及“互聯網+政務服務”工作,繼續深入做好代辦服務工作,不斷提升網格化工作水平。

二、部門概況

縣政務服務中心為(wei) 行政單位,無下屬單位。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則,縣政務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年縣政務服務中心收入預算總額為(wei) 283.83萬(wan) 元,較上年預算數減少0.71萬(wan) 元。其中:當年財政撥款收入283.83萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元,上年結轉收入0.57萬(wan) 元。相應安排支出預算283.83萬(wan) 元,其中:人員支出123.07萬(wan) 元,日常公用支出127.53萬(wan) 元,對事業(ye) 單位經常性補助支出23.19萬(wan) 元,對個(ge) 人和家庭補助支出10.04萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣政務服務中心2019年財政撥款收支總預算283.83萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔政務服務事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中:

基本支出142.31萬(wan) 元,是用於(yu) 保障政務服務中心機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出141.52萬(wan) 元,是用於(yu) 縣政務服務中心服務大廳、網格化管理為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

縣政務服務中心2019年一般公共預算當年撥款283.83萬(wan) 元,較上年預算數減少0.71萬(wan) 元。主要是因為(wei) 減少了“一窗受理”工作經費。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出245.89萬(wan) 元,占86.63%;社會(hui) 保障和就業(ye) 支出15.79萬(wan) 元,占5.56%;衛生健康支出4.73萬(wan) 元,占1.67%;住房保障支出17.42萬(wan) 元,占6.14%

(三)一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務(款)行政運行(項):2019年預算數為(wei) 104.37萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為(wei) 141.52萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 大廳管理、鄉(xiang) 鎮便民服務中心管理、網格化管理等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性政務服務管理工作的項目支出。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):2019年預算數為(wei) 15.79萬(wan) 元,主要用於(yu) :實施養(yang) 老保險製度後,部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

4.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為(wei) 4.73萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為(wei) 17.42萬(wan) 元,主要用於(yu) :部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣政務服務中心2019年一般公共預算基本支出283.83萬(wan) 元,其中:

人員經費123.07萬(wan) 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費127.53萬(wan) 元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2019年,縣政務服務中心沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

縣政務服務中心2019年“三公”經費預算數6.5萬(wan) 元,較上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費6.5萬(wan) 元。因公出國(境)經費0萬(wan) 元,公務接待費2.5萬(wan) 元,公務用車購置及運行維護費4萬(wan) 元。

1.       因公出國(境)經費0萬(wan) 元,較上年預算持平。

根據縣政府批準的2019年因公臨(lin) 時出國(境)安排,擬安排出國(境)0人次。

2.公務接待費2.5萬(wan) 元,較上年預算持平。

2019年公務接待費計劃用於(yu) 政務服務工作、鄉(xiang) 鎮便民服務中心、網格化管理、代辦服務等工作的公務接待。

3.公務用車購置及運行維護費4萬(wan) 元,較上年預算持平。

單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛。

2019年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2019年安排公務用車運行維護費4萬(wan) 元,用於(yu) 公務用車的日常運行及維護。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。

2019年,縣政務服務中心為(wei) 保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵??費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 127.53萬(wan) 元,較上年預算增加26.52萬(wan) 元,增長26%,主要是加大了互聯網+政務服務的投入。

(二)政府采購情況。

2019年,縣政務服務中心未安排政府采購預算。

(三)國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底,縣政務服務中心共有車輛1輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況。

2019年,縣政務283.83***萬(wan) 元,主要為(wei) 群眾(zhong) 提供方便、快捷的辦事服務,按時辦結率達100%,群眾(zhong) 滿意率達100%

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

4.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出:指為(wei) 保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

納入預決(jue) 算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.基本支出:指為(wei) 保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支???。

8.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。



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發布日期:2019-02-28 信息來源:井研縣行政審批局
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