關(guan) 於(yu) 井研縣商務和經濟合作局
2020年部門預算編製的說明
按照預算管理有關(guan) 規定,目前部門預算的編製實行綜合預算製度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
一是貫徹落實國家、省、市有關(guan) 國內(nei) 外貿易方針、政策和法律、法規,擬訂全縣國內(nei) 外貿易相關(guan) 政策文件,製定全縣商務發展規劃、年度計劃並組織實施;二是承擔全縣服務業(ye) 發展工作組織實施的協調職責;三是負責完善全縣國內(nei) 貿易市場規劃、組織、調控、監管體(ti) 係建設;四是承擔全縣組織整頓和規範市場經濟秩序相關(guan) 工作;五是統籌商務領域消費促進工作,提出相關(guan) 工作措施和政策建議並組織實施;六是指導協調對外貿易促進體(ti) 係建設,促進貿易便利化,協助推進內(nei) 外貿一體(ti) 化進程;七是負責推進投資促進、博覽等有關(guan) 領域經濟合作,參與(yu) 擬定全縣經濟合作的中長期規劃和年度計劃並組織實施;八是統籌指導全縣投資促進工作,擬訂全縣投資促進政策、投資促進中長期規劃和年度計劃並組織實施;九是完成縣委、縣政府交辦的其他工作。2020年重點工作任務:根據本部門的職責完成2020年各項接待工作。
二、部門概況
井研縣商務和經濟合作局下屬二級預算單位1個(ge) ,其中行政單位0個(ge) ,參照公務員法管理的事業(ye) 單位0個(ge) ,其他事業(ye) 單位1個(ge) 。主要包括:井研縣投資促進服務中心。
三、收支預算總體(ti) 情況
按照綜合預算的原則,井研縣商務和經濟合作局所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣商務和經濟合作局收入預算總額為(wei) 206.66萬(wan) 元,較上年預算數增加2.89萬(wan) 元。其中:當年財政撥款收入206.66萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元,上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算206.66萬(wan) 元,其中:人員支出118.48萬(wan) 元,日常公用支出77.98萬(wan) 元,對個(ge) 人和家庭的補助支出0萬(wan) 元,專(zhuan) 項支出10.2萬(wan) 元。
四、財政撥款支出預算安排情況
井研縣商務和經濟合作局2020年財政撥款收支總預算206.66萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔招商引資相關(guan) 工作。其中:
基本支出,是用於(yu) 保障局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出,是用於(yu) 保障局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
井研縣商務和經濟合作局2020年一般公共預算當年撥款206
.66萬(wan) 元,較上年預算數增加2.89萬(wan) 元。主要是因為(wei) 遴選10名招商幹部,人員經費及辦公費等日常公用經費增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出172.98萬(wan) 元,占83.7%;社會(hui) 保障和就業(ye) 支出13.06萬(wan) 元,占6.32%;醫療衛生與(yu) 計劃生育支出5萬(wan) 元,占2.42%;住房保障支出15.62萬(wan) 元,占7.56%。
(三)一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。(按照功能科目類、款、項逐項說明,以財政部門為(wei) 例)
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2020年預算數為(wei) 162.78萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):2020年預算數為(wei) 10.2萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。
3.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):2020年預算數為(wei) 13.06萬(wan) 元,主要用於(yu) :實施養(yang) 老保險製度後,部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
4.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):2020年預算數為(wei) 2.32萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
5.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)事業(ye) 單位醫療(項):2020年預算數為(wei) 2.68萬(wan) 元,主要用於(yu) :部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年預算數為(wei) 15.62萬(wan) 元,主要用於(yu) :部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
井研縣商務和經濟合作局2020年一般公共預算基本支出196.46萬(wan) 元,其中:
人員經費118.48萬(wan) 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
公用經費77.98萬(wan) 元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
2020年,井研縣商務和經濟合作局沒有政府性基金預算支出。
八、“三公”經費預算安排情況說明
井研縣商務和經濟合作局2020年“三公”經費預算數23萬(wan) 元,較上年“三公”經費預算數減少8萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費23萬(wan) 元。因公出國(境)經費0萬(wan) 元,公務接待費23萬(wan) 元,公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元。
1.因公出國(境)經費較上年預算持平。
2.公務接待費較上年預算減少8萬(wan) 元,下降34.78%。主要原因是響應財政政策厲行節儉(jian) 。
2020年公務接待費計劃用於(yu) 接待來研考察客商等。
3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加持平。
單位現有公務用車0輛。
2020年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。
2020年安排公務用車運行維護費0萬(wan) 元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。
2020年,井研縣商務和經濟合作局為(wei) 保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 27.58萬(wan) 元,較上年預算增加27.58萬(wan) 元。原因是往年預算未安排機關(guan) 運行經費,機關(guan) 運行經費包含在招商引資工作經費中。
(二)政府采購情況。
2020年,井研縣商務和經濟合作局未安排政府采購預算。
(三)國有資產(chan) 占有使用情況。
2020年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況。
2020年,井研縣商務和經濟合作局按要求實行績效目標管理,部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排206.66萬(wan) 元,其中編製了項目績效目標的預算0萬(wan) 元。
十、名詞解釋(各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減)
財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。
事業(ye) 單位經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。
用事業(ye) 基金彌補收支差額:指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下,使用以前年度積累的事業(ye) 基金(事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)事業(ye) 單位離退休(項):指離退休人員的支出。
社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。
社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出(項):指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。
社會(hui) 保障和就業(ye) (類)其他社會(hui) 保障和就業(ye) (款)其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(項):指除上述項目外,其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。
醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)事業(ye) 單位醫療(項):指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。
住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
基本支出:指為(wei) 保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
納入預決(jue) 算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。