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井研縣經濟和信息化局2018年部門預算公開

井研縣經濟和信息化局

2018年部門預算編製的說明

 

按照預算管理有關(guan) 規定,目前部門預算的編製實行綜合預算製度,即全部收入和支出都反映在預算中。 

 一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

1.貫徹執行黨(dang) 和國家有關(guan) 工業(ye) 經濟、信息化(無線電管理)、內(nei) 外貿易、外商投資企業(ye) 和國際經濟合作的有關(guan) 方針、政策和法律、法規。研究擬定全縣有關(guan) 工業(ye) 經濟、信息化(無線電管理)、內(nei) 外貿易、外商投資企業(ye) 和國際經濟合作的政策並組織實施;負責本係統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任製。指導推進中小企業(ye) 發展,組織推動信息化和工業(ye) 化融合、工業(ye) 化與(yu) 城鎮化聯動,負責推進全縣工業(ye) 結構調整。

2.負責擬訂新型工業(ye) 化發展戰略和重大政策,協調解決(jue) 新型工業(ye) 化進程中的重大問題,組織實施工業(ye) 強縣戰略。

3.負責全縣經濟運行調節,監測、分析經濟運行態勢和質量,建立全縣工業(ye) 經濟運行預警機製。協調解決(jue) 經濟運行中涉及電力、煤炭、成品油、天然氣等重要物資綜合調控、緊急調度和交通運輸協調工作。

4.負責全縣企業(ye) 技術改造推進工作。負責全縣企業(ye) 技術創新體(ti) 係建設,研究製定鼓勵企業(ye) 技術創新的政策措施。負責全縣產(chan) 業(ye) 園區建設發展的牽頭指導工作。

5.負責全縣工業(ye) 和信息化領域的節能降耗、清潔生產(chan) 和資源節約與(yu) 綜合利用工作;負責製訂工業(ye) 發展資金等財政專(zhuan) 項資金使用計劃;指導工業(ye) 企業(ye) 直接融資工作,指導企業(ye) 股份製改造,參與(yu) 工業(ye) 企業(ye) 上市培育工作。抓好企業(ye) 的安全生產(chan) 工作。

6.負責工業(ye) 企業(ye) 的宏觀管理和指導,指導企業(ye) 建立現代企業(ye) 製度、改組改造、兼並重組;綜合協調全縣企業(ye) 治亂(luan) 減負工作;指導企業(ye) 經營管理人員、專(zhuan) 業(ye) 技術人員培訓;負責全縣大企業(ye) 大集團和龍頭骨幹企業(ye) 的培育工作。

7.負責對全縣工業(ye) 各行業(ye) 實施行業(ye) 管理,參與(yu) 製訂全縣國民經濟和社會(hui) 發展規劃。綜合分析市場動態和發展趨勢,擬訂工業(ye) 企業(ye) 開拓市場和產(chan) 品促銷的政策措施。

8.統籌推進全縣信息化工作,製定並組織實施相關(guan) 政策,指導企業(ye) 信息化、電子商務和物聯網發展。負責對全縣農(nong) 機產(chan) 業(ye) 實施行業(ye) 管理。承擔全縣服務業(ye) 發展工作中組織實施的協調職責;編製全縣服務業(ye) 發展規劃。製定全縣國際、國內(nei) 商貿會(hui) 活動計劃;依法開展進出口商貿活動。

9.承擔縣政府公布的有關(guan) 行政審批事項。

10.承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)主要工作

1.抓企業(ye) 管理,確保經濟平穩運行。麵對國際國內(nei) 經濟下行壓力,繼續加大對生產(chan) 運行的分析、預判、監測,幫扶企業(ye) 拓展銷售渠道,抓好現生產(chan) 管理,努力確保滿負荷生產(chan) ,確保經濟平穩運行。

2.抓要素保障,促進產(chan) 能持續提升。繼續堅持“分類幫扶、一企一策”,搭建融資平台,拓寬融資渠道,紮實做好“銀、政、企”對接,充分調動金融機構積極性,積極發揮融資擔保公司作用,幫扶企業(ye) 解決(jue) 資金缺口難題;加強電、氣等要素協調保障,確保企業(ye) 盡量滿負荷生產(chan) ,促進企業(ye) 產(chan) 能提升。

3.抓量化管理,加快項目建設進程。對篩選出的重大項目實行領導掛聯,細化責任、強化政策服務、倒排工期、量化管理,加大督查考核力度,加速項目建設進程,充分發揮重大項目的投資支撐作用。

4.抓政策引領,提振企業(ye) 發展信心。一是積極向上爭(zheng) 取國家、省、市獎勵扶持資金項目,用好用夠省市供給側(ce) 改革扶持政策;二是認真貫徹落實我縣穩增長政策措施,加快產(chan) 業(ye) 轉型升級、加快培育和發展新興(xing) 產(chan) 業(ye) 、助推井研工業(ye) 、商貿經濟持續健康發展,為(wei) 建設美麗(li) 井研做貢獻。

二、部門概況

部門預算單位2個(ge) ,其中行政單位1個(ge) ,參照公務員法管理的事業(ye) 單位0個(ge) ,其他事業(ye) 單位1個(ge) 。

本部門無下屬二級預算單位。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則,我局所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,我局收入預算總額為(wei) 471.32萬(wan) 元。較上年預算數減少196.64萬(wan) 元。其中:當年財政撥款收入471.32萬(wan) 元。相應安排支出預算471.32萬(wan) 元,其中:人員工資福利支出292.16萬(wan) 元,日常公用支出51.34萬(wan) 元,對個(ge) 人和家庭的補助支出17.92萬(wan) 元,專(zhuan) 項支出99.9萬(wan) 元,項目支出10萬(wan) 元

四、財政撥款支出預算安排情況

我局 2018年財政撥款收支總預算471.32萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔企業(ye) 維穩等相關(guan) 工作。其中:

基本支出,是用於(yu) 保障局機關(guan) 正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出,是用於(yu) 保障局機關(guan) 為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

我局2018年一般公共預算當年撥款471.32萬(wan) 元,較上年預算數減少196.64萬(wan) 元。主要是因為(wei) 企業(ye) 項目經費減少。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出58.31萬(wan) 元,占12.37%;醫療衛生與(yu) 計劃生育支出8.97萬(wan) 元,占1.90%;資源勘探信息等支出379.37萬(wan) 元,占80.50%;住房保障支出24.67萬(wan) 元,占5.23%。

(三)一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況

2018年,我局預算財政撥款支出按支出功能分類主要用於(yu) 以下方麵:  

1.資源勘探信息等支出:2018年預算數為(wei) 379.37萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出:2018年預算數為(wei) 58.31萬(wan) 元,主要用於(yu) 機關(guan) 離退休人員支出、職工基本養(yang) 老保險費、社會(hui) 保障繳費支出。

3.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出:2018年預算數為(wei) 8.97萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 職工基本醫療保險繳費支出。

4.住房保障支出:2018年預算數為(wei) 24.67萬(wan) 元,主要用於(yu) :部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

我局2018年一般公共預算基本支出461.32萬(wan) 元,其中:

人員經費310.08萬(wan) 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費151.24萬(wan) 元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、 政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2018年,我局沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

我局“三公”經費預算數11.5萬(wan) 元,較上年“三公”經費預算數減少11萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費11.5萬(wan) 元。因公出國(境)經費0萬(wan) 元,公務接待費2.5萬(wan) 元,公務用車購置及運行維護費9萬(wan) 元。

1.因公出國(境)經費沒有預算支出。

2.公務接待費較上年預算減少6.3萬(wan) 元,下降71.59%。主要原因是厲行節約、壓縮支出。

2018年公務接待費計劃用於(yu) 按規定開支的各類公務接待支出等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少4.7萬(wan) 元,下降34.31%。主要原因是公務用車減少。

單位現有公務用車2輛,其中:轎車2輛。

2018年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2018年安排公務用車運行維護費9萬(wan) 元,用於(yu) 車輛租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。

2018年,我局為(wei) 保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 51.34萬(wan) 元,較上年預算增加4.25萬(wan) 元,增長9.02%。

(二) 政府采購情況。

2018年,我局安排政府采購預算10萬(wan) 元,較上年預算持平,主要用於(yu) 辦公樓及院壩維修。

(三)國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底,我局共有轎車2輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台(套)。

2018年,部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

5.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出(項):指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

6.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

8.基本支出:指為(wei) 保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

10.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。 

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發布日期:2018-03-08 信息來源:井研縣經濟和信息化局
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