井研縣發展和改革局
關(guan) 於(yu) 2019年部門預算編製的說明
按照預算管理有關(guan) 規定,目前部門預算的編製實行綜合預算製度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
1.貫徹實施國家、省、市有關(guan) 國民經濟和社會(hui) 發展、經濟體(ti) 製改革的方針、政策和法律、法規。
2.擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會(hui) 發展、中長期規劃和年度計劃;提出國民經濟發展和優(you) 化重大經濟結構的目標和政策建議;受縣人民政府委托向縣人大常委會(hui) 提交國民經濟和社會(hui) 發展計劃報告。
3.負責監測宏觀經濟和社會(hui) 發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任,研究宏觀調控重大問題並提出政策建議。
4.研究經濟體(ti) 製改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經濟體(ti) 製改革方案,協調有關(guan) 專(zhuan) 項經濟體(ti) 製改革工作,提出完善經濟體(ti) 製建議,指導和推進全縣經濟體(ti) 製改革。
5.研究提出全縣固定資產(chan) 投資的宏觀調控政策、投資體(ti) 製改革建議方案並組織實施,引導社會(hui) 資金投資方向;組織全縣重大項目稽查工作。
6.研究製定全縣社會(hui) 發展戰略,做好科學技術、教育、文化、衛生等社會(hui) 事業(ye) 與(yu) 整個(ge) 國民經濟的銜接平衡,協調各項社會(hui) 事業(ye) 發展中的重大問題。
7.組織指導、協調全縣各鄉(xiang) 鎮、各部門、各行業(ye) 的發展規劃和計劃工作,對國民經濟和社會(hui) 發展年度計劃、中長期規劃執行情況進行檢查並提出調整意見。
8.指導、協調並綜合管理全縣招標投標工作,對工程建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監督檢查。
9.貫徹落實黨(dang) 和國家有關(guan) 科技發展的方針政策、法律法規,製定全縣科技工作實施意見並組織實施和監督檢查;研究提出全縣科技發展戰略和科技促進經濟與(yu) 社會(hui) 發展的政策措施;統籌協調全縣科技工作,實施創新驅動發展戰略,推動全縣自主創新能力建設;負責應用技術研究與(yu) 開發資金、科技普及經費、科技進行獎勵經費、科學技術事業(ye) 經費及其他科技專(zhuan) 項經費的預決(jue) 算、使用安排和監督檢查;推進全縣科技創新體(ti) 係建設,提升科技創新能力,促進科技成果應用轉化;負責科技普及、科技合作交流工作;負責全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵、保密、交易和科技人才資源配置工作;負責全縣科技宣傳(chuan) 、科技信息、科技統計、科技谘詢論證工作;負責協調部門、指導鄉(xiang) 鎮科技工作。
10.貫徹落實黨(dang) 和國家有關(guan) 知識產(chan) 權(專(zhuan) 利)發展的方針、政策、法律法規,製定全縣知識產(chan) 權(專(zhuan) 利)工作實施意見並組織實施和監督檢查;統籌協調全縣知識產(chan) 權(專(zhuan) 利)工作,製定落實知識產(chan) 權(專(zhuan) 利)發展的實施意見;依法處理專(zhuan) 利侵權糾紛案件,依法查處假昌、昌充專(zhuan) 利的違法行為(wei) ;宣傳(chuan) 普及專(zhuan) 利知識,培訓專(zhuan) 利工作人員,提供專(zhuan) 利法律谘詢;組織管理專(zhuan) 利實施,促進專(zhuan) 利成果轉化;管理專(zhuan) 利技術市場和專(zhuan) 利代理、中介等服務機構,指導管理專(zhuan) 利信息、網絡;負責全縣知識產(chan) 權(專(zhuan) 利)的合作和交流。
11.貫徹實施國家、省和市價(jia) 格法律、法規和方針、政策,編製和執行價(jia) 格調整改革規劃,提出年度價(jia) 格總水平調控目標及價(jia) 格調控措施並組織實施,管理國家、省列名管理的商品和服務價(jia) 格,監管實行市場調節價(jia) 的商品和服務價(jia) 格,承擔行政事業(ye) 性收費管理工作,負責全縣價(jia) 格監督檢查、價(jia) 格成本調查監審、價(jia) 格監測、價(jia) 格認證等工作。
12.負責組織編製全縣國民經濟和裝備動員規劃、計劃,研究國民經濟動員和國民經濟、國防建設的關(guan) 係,協調相關(guan) 重大問題,組織實施國民經濟和裝備動員有關(guan) 工作。
13.承擔縣政府公布的有關(guan) 行政審批事項。
14.承辦縣政府交辦的其他工作事項。
(二)2019年重點工作:
1.做好經濟運行分析
科學提出2019年國民經濟和社會(hui) 發展計劃。組織科學實施年度計劃,加強經濟運行分析和預警預測,堅持月分析、季監測,突出部門協同,開展預報預統,及時形成季度、半年經濟運行分析報告,有針對性地提出完成計劃的對策建議,確保2019年經濟社會(hui) 發展目標順利實現。
2.精心謀劃推進項目
一是深化項目前期工作,全力以赴抓好重點項目建設,鞏固和擴大有效投資。加強項目謀劃、研究、論證,製定更科學有效的重大項目前期工作計劃。二是加強項目儲(chu) 備庫建設,充實和完善全縣項目庫,優(you) 選部分項目列入市級重點建設計劃,並爭(zheng) 取盡可能多的項目擠進省級重點建設計劃。三是狠抓重點項目建設管理。完善月報製度,定期調度督導,全麵及時掌握投資運行情況,確保按期竣工投產(chan) 發揮效益。
3.完善價(jia) 格監管措施
創新價(jia) 格服務舉(ju) 措,主動回應群眾(zhong) 和社會(hui) 關(guan) 切,提升價(jia) 格服務水平。切實做好價(jia) 格監測預警工作,密切關(guan) 注市場價(jia) 格變化,對苗頭性、趨勢性問題,做到早發現、早預警、早應對。規範涉及民生的價(jia) 格和收費行為(wei) 。協調配合,做好清費減負工作,化解價(jia) 格熱點矛盾。
二、機構及編製人員情況
井研縣發展和改革局部門預算單位1個(ge) ,其中:行政單位1個(ge) 。井研縣發展和改革局總編製35人,其中:行政編製19人,工勤編製3人,事業(ye) 編製13人。在職人員總數35人,其中:行政22人,工勤3人,事業(ye) 10人。
三、收支預算總體(ti) 情況
按照綜合預算的原則,井研縣發展和改革局所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣發展和改革收入預算總額為(wei) 576.15萬(wan) 元,較上年預算數增加39.92萬(wan) 元。其中:當年財政撥款收入576.15萬(wan) 元,其中:人員支出348.05萬(wan) 元,日常公用支出53.41萬(wan) 元,對個(ge) 人和家庭的補助支出15.69萬(wan) 元,專(zhuan) 項支出159萬(wan) 元。
四、財政撥款支出預算安排情況
井研縣發展和改革局2019年財政撥款收支總預算576.15萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔社會(hui) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中:
基本支出417.15萬(wan) 元,是用於(yu) 保障局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出159萬(wan) 元,是用於(yu) 保障局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
井研縣發展和改革局2019年一般公共預算當年撥款576.15萬(wan) 元,較上年預算數增加39.92萬(wan) 元。主要是因為(wei) 到省、市對接項目及重點項目推進所需經費。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出418.51萬(wan) 元,占72.6%;科學技術支出40萬(wan) 元,占6.9%;社會(hui) 保障和就業(ye) 支出58.24萬(wan) 元,占10.1%;衛生健康支出14.08萬(wan) 元,占2.5%;住房保障支出45.32萬(wan) 元,占7.9%。
(三)一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
1.一般公共服務(類)發展與(yu) 改革事務(款)行政運行(項):2019年預算數為(wei) 306.51萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.一般公共服務(類)發展與(yu) 改革事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為(wei) 100萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及事業(ye) 單位開展發展改革綜合業(ye) 務、項目推進等未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3. 一般公共服務(類)發展與(yu) 改革事務(款)物價(jia) 管理(項):2019年預算數為(wei) 4萬(wan) 元,主要用於(yu) :開展物價(jia) 管理方麵的支出。
4. 一般公共服務(類)知識產(chan) 權事務(款)專(zhuan) 利試點和產(chan) 業(ye) 化推進(項):2019年預算數為(wei) 8萬(wan) 元,主要用於(yu) :專(zhuan) 利分類試點以及實施國家專(zhuan) 利產(chan) 業(ye) 化工程、扶持擁有自主知識產(chan) 權的新技術及其產(chan) 業(ye) 化等方麵的支出。
5. 科學技術支出(類)技術研究與(yu) 開發(款)應用技術研究與(yu) 開發(項):2019年預算數為(wei) 40萬(wan) 元,主要用於(yu) :從(cong) 事技術開發研究和近期可望取得實用價(jia) 值的專(zhuan) 項技術開發研究的支出。
6.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為(wei) 11.31萬(wan) 元,主要用於(yu) :反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
7.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):2019年預算數為(wei) 46.93萬(wan) 元,主要用於(yu) :實施養(yang) 老保險製度後,部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
8.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為(wei) 14.08萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為(wei) 45.32萬(wan) 元,主要用於(yu) :部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
井研縣發展和改革局2019年一般公共預算基本支出417.15萬(wan) 元,其中:
人員經費363.74萬(wan) 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
公用經費53.41萬(wan) 元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
2019年,井研縣發展和改革局沒有政府性基金預算支出。
八、“三公”經費預算安排情況說明
井研縣發展和改革局2019年“三公”經費預算數12.5萬(wan) 元,較上年“三公”經費預算持平。其中財政撥款安排“三公”經費12.5萬(wan) 元。因公出國(境)經費0萬(wan) 元,公務接待費7.5萬(wan) 元,公務用車購置及運行維護費5萬(wan) 元。
1.公務接待費較上年預算持平。
2.公務用車運行維護費較上年預算持平。
單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛。
2019年安排公務用車運行維護費5萬(wan) 元,用於(yu) 公務用車維修費、燃油費、過路過橋費、保險等方麵的開支。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。
2019年,井研縣發展和改革局為(wei) 保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 165.41萬(wan) 元。
(二)政府采購情況。
2019年,井研縣發展和改革局未安排政府采購預算。
(三)國有資產(chan) 占有使用情況。
截至去年底,井研縣發展和改革局共有車輛1輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台(套)。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
十、名詞解釋
1. 財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2. 一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
3. 事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(ye) 單位經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。
6.用事業(ye) 基金彌補收支差額:指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下,使用以前年度積累的事業(ye) 基金(事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)事業(ye) 單位離退休(項):指離退休人員的支出。
9.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。
10.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
11.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出(項):指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。
12.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)其他社會(hui) 保障和就業(ye) (款)其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(項):指除上述項目外,其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。
13.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
14.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)事業(ye) 單位醫療(項):指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
15.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
17.基本支出:指為(wei) 保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
18.項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
19.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。