關(guan) 於(yu) 井研縣科學技術協會(hui)
2020年部門預算編製的說明
按照預算管理有關(guan) 規定,目前部門預算的編製實行綜合預算製度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能:井研縣科學技術協會(hui) ,是中國共產(chan) 黨(dang) 井研縣委員會(hui) 領導下的人民團體(ti) ,是黨(dang) 和政府聯係科學技術工作者的橋梁和紐帶,是我縣推動科學技術事業(ye) 發展的重要力量,主要職責有:1.開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展;2.普及科學知識,傳(chuan) 播科學思想和科學方法,推廣先進技術,開展青少年科技教育活動,提高全縣公民科學文化素質;3.反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益;4. 舉(ju) 薦人才,表彰獎勵優(you) 秀科技工作者;5.開展科學論證、谘詢服務,提出政策建議,促進科技成果的轉化;6.對所屬縣級學會(hui) 、協會(hui) 、研究會(hui) 進行管理,對鄉(xiang) 鎮科協和縣屬廠礦科協進行業(ye) 務指導;7.承擔縣委、縣政府和市科協交辦的其他事項。
(二)2020年重點工作任務介紹。
1.積極貫徹實施《全民科學素質行動計劃綱要》。大力開展群眾(zhong) 性、社會(hui) 性、經常性的科普工作。著力提高五大人群科學素質。
2.大力加強農(nong) 技協工作,規範和發展農(nong) 村專(zhuan) 業(ye) 技術協會(hui) ,全年新發展農(nong) 村專(zhuan) 業(ye) 技術協會(hui) 1個(ge) 。
3.大力實施“科普惠農(nong) 行動”。做好國家和省級“基層科普行動計劃”項目申報工作,推動項目順利組織實施。
4.大力開展“科教進社區”工作。指導社區開展各類科普宣傳(chuan) 活動,努力提高社區居民科學素質。加強科普中國社區e站建設,建成科普中國社區e站1個(ge) 。
5.搞好縣科協脫貧攻堅工作。依托農(nong) 技協、科普基地、鄉(xiang) 土能人培育,做好扶貧產(chan) 業(ye) 的發展。
6.加強青少年科學素質培養(yang) 。組織全縣中小學參加各級各類青少年科技創新活動,征集更多更好的師生作品參加競賽,著力提升青少年科學素質。
7.努力推進“天府科技雲(yun) 服務”工作。按照省、市科協的安排部署,完成“天府科技雲(yun) 服務”工作2020年度計劃目標任務,實現科技工作者自主注冊(ce) 人數達到0.05萬(wan) 人;規上企業(ye) 自主注冊(ce) 占比達到30%;小微企業(ye) 自主注冊(ce) 占比達到20%以上;獲取平台精準科普信息服務的橫向群眾(zhong) 人數占比達到30%。
二、部門概況
井研縣科學技術協會(hui) 無下屬單位,參照公務員法管理的事業(ye) 單位1個(ge) 。
三、收支預算總體(ti) 情況
按照綜合預算的原則,井研縣科學技術協會(hui) 所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣科學技術協會(hui) 收入預算總額為(wei) 78.15萬(wan) 元,較上年預算數增加5.38萬(wan) 元。其中:當年財政撥款收入78.15萬(wan) 元。相應安排支出預算78.15萬(wan) 元,其中:人員支出46萬(wan) 元,商品和服務支出15.52萬(wan) 元,項目支出15.93萬(wan) 元,對個(ge) 人和家庭的補助支出0.7萬(wan) 元。
四、財政撥款支出預算安排情況
井研縣科學技術協會(hui) 2020年財政撥款收支總預算78.15萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔科學技術事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中:
基本支出78.15萬(wan) 元,是用於(yu) 保障井研縣科學技術協會(hui) 機關(guan) 正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出,是用於(yu) 保障井研縣科學技術協會(hui) 機關(guan) 的行政工作任務,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出,2020年無專(zhuan) 項預算。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
井研縣科學技術協會(hui) 2020年一般公共預算當年撥款78.15萬(wan) 元,較上年預算數增加5.38萬(wan) 元,增加原因是人員經費增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。
科學技術支出65.35萬(wan) 元,占83.62%;機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出5.03萬(wan) 元,占6.44%;住房保障支出5.79萬(wan) 元,占7.41%,醫療支出1.98萬(wan) 元,占2.53%。
(三)一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
1.科學技術支出(206)科學技術普及(07)行政運行(01):2020年預算數為(wei) 53.35萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼、縣政府批準臨(lin) 聘人員工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.科學技術支出(206)科學技術普及(07)科普活動(02):2020年預算數為(wei) 12萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。
3.社會(hui) 保障和就業(ye) (208)行政事業(ye) 單位離退休(05)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(05):2020年預算數為(wei) 5.03萬(wan) 元,主要用於(yu) :實施養(yang) 老保險製度後,部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
4.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出(210)行政事業(ye) 單位醫療(11)事業(ye) 單位醫療(01):2020年預算數為(wei) 1.98萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
5.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2020年預算數為(wei) 5.79萬(wan) 元,主要用於(yu) :部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
井研縣科學技術協會(hui) 2020年一般公共預算基本支出78.15萬(wan) 元,其中:
人員經費46.71萬(wan) 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥(huo) 食補助、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(hui) 保障繳費、住房公積金、對個(ge) 人和家庭的補助。
公用經費15.52萬(wan) 元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、物業(ye) 管理費、差旅費、公務接待費、工會(hui) 經費、其他交通費、其他商品和服務支出。
項目支出15.92元,主要包括:科普活動及鞥費、編外人員工資。
七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
井研縣科學技術協會(hui) 沒有政府性基金預算支出。
八、“三公”經費預算安排情況說明
井研縣科學技術協會(hui) 2020年“三公”經費預算數0.2萬(wan) 元,較上年“三公”經費預算數減少0.1萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費0.2萬(wan) 元。較上年減少0.1萬(wan) 元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。
2020研縣科學技術協會(hui) 為(wei) 保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 78.15元,較上年預算增加5.38萬(wan) 元,增長7.39%。
(二)政府采購情況。
2020年,井研縣科學技術協會(hui) 未安排政府采購預算
(三)國有資產(chan) 占有使用情況。
截至去年底,井研縣科學技術協會(hui) 共有車輛0輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台。
2020年,部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況。
2020年,井研縣科學技術協會(hui) 按要求實行績效目標管理,部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排15.92萬(wan) 元,其中編製了項目績效目標的預算15.92萬(wan) 元,主要為(wei) 科普活動經費15萬(wan) 元、編外人員工資3.92萬(wan) 元。
十、名詞解釋
1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
3.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。
4.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
5.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
7.基本支出:指為(wei) 保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8.項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
9.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。