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井研縣婦女聯合會2018年部門預算公開

   按照預算管理有關(guan) 規定,目前部門預算的編製實行綜合預算製度,即全部收入和支出都反映在預算中。

  一、基本職能及主要工作

  (一)縣婦聯主要職責:一、領導全縣廣大婦女工作,對全縣婦聯組織進行指導和管理。二、參與(yu) 製定我縣婦女、兒(er) 童事業(ye) 發展規劃和婦女工作政策、意見,對我縣婦女活動陣地、婦女服務機構等事務進行規劃和管理。三、參與(yu) 我縣婦女、兒(er) 童年事務的法律法規製定和實施,協助縣委、縣政府處理、協調與(yu) 利益有婦女、兒(er) 童關(guan) 的事務。四、調查婦女、兒(er) 童思想動態和青少年婦女、兒(er) 童工作狀況,研究婦女“雙學雙比”活動、五、在全縣經濟建設中,組織和帶領婦女發揮主力軍(jun) 和突擊隊作用。七、參與(yu) 製定我縣有關(guan) 青年統戰工作的政策,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護和促進祖國統一和民族團結。八、承擔縣委、縣政府和市婦聯交辦的有關(guan) 事項。

  2018年重點工作任務

  (一)指導思想

  2018年,是深入貫徹黨(dang) 的十九大精神的開局之年,也是決(jue) 勝全麵建成小康社會(hui) 的關(guan) 鍵之年。我縣婦聯係統緊緊圍繞“省、市、縣工作要求,以“嘉州巾幗心向黨(dang) ”為(wei) 主題,結合”十三五”規劃及縣第十四次黨(dang) 代會(hui) 安排部署,以踐行五大發展理念為(wei) 主線,以群團改革為(wei) 主導,著力增強“三性”,努力克服“四化”,全力推進“五大行動”,團結帶領廣大婦女幹在實處、走在前列,為(wei) 樂(le) 山奮力實現“兩(liang) 個(ge) 先於(yu) 、兩(liang) 個(ge) 高於(yu) 、四個(ge) 提升”的目標貢獻巾幗力量。

  (二)工作設想及時間進度要求

  1.做好婦聯改革相關(guan) 工作。

  2.圍繞精準扶貧,紮實推進“巾幗脫貧行動”。(2018年1月—12月)

  3.結合網上婦聯建設相關(guan) 要求,增強婦聯信息化建設。按照全國婦聯在婦聯幹部中開展“一呼百應”活動要求,通過網上婦聯的構建,配合線下在政策宣傳(chuan) 、輿論引導、維權保障、促進發展有等方麵能做到快速反應、正確引導、一呼百應的效果。(2018年1月—12月)

  4.結合婦聯工作職責,開展“雙學雙比”和“巾幗建功”活動。為(wei) 提高廣大婦女的整體(ti) 素質,培養(yang) 適應農(nong) 村改革發展和新農(nong) 村建設需要的新型女農(nong) 民。開展一次較大規模的農(nong) 村婦女“雙學雙比”主題活動;在城鎮婦女中開展一次崗位技能競賽。(2018年9月—10月)

  5.繼續開展環境衛生綜合治理工作。(2018年1月—12月)

  6.抓好2018年“三八節”慶祝活動。(2018年3月)

  7.抓好“六一兒(er) 童節”慶祝活動。(2018年6月)

  8.抓好依法治縣、綜治、維穩、信訪工作,大力開展大接訪、大維穩、大調解。

  (三)采取的措施

  1.加強對十九大精神的貫徹學習(xi) ,組織單位職工開展集中學習(xi) 、討論,將學習(xi) 納入年度學習(xi) 計劃。

  2.加強對本係統婦聯幹部的培養(yang) 培訓,適時舉(ju) 行專(zhuan) 題培訓班

  二、部門概況

  井研縣婦聯屬於(yu) 參照公務員法管理的事業(ye) 單位。沒有下屬二級預算單位。

  單位內(nei) 設行政辦公室1個(ge) ,縣編辦核定編製人數:行政編製人數5人,年末實有行政編製人數5人。

  三、收支預算總體(ti) 情況

  按照綜合預算的原則,井研縣婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣婦聯收入預算總額為(wei) 70.51萬(wan) 元,較上年預算數增加0.18萬(wan) 元,相應安排支出預算70.51元,其中:人員支出42.78萬(wan) 元,日常公用支出27.73萬(wan) 元,對個(ge) 人和家庭的補助支出0萬(wan) 元,專(zhuan) 項支出0萬(wan) 元。

  四、財政撥款支出預算安排情況

  井研縣婦聯2018年財政撥款收支總預算70.51萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔婦聯事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中:

基本支出,是用於(yu) 保障婦聯機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出,是用於(yu) 保障婦聯機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

  井研縣婦聯2018年一般公共預算當年撥款70.51萬(wan) 元,較上年預算數增加0.18萬(wan) 元。主要是因為(wei) 人員增加,經費也相應增加。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

  一般公共服務支出59.55萬(wan) 元,占84%;社會(hui) 保障和就業(ye) 支出6.1萬(wan) 元,占9%;醫療衛生與(yu) 計劃生育支出1.2萬(wan) 元,占2%住房保障支出3.66萬(wan) 元,占5%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

  1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 59.55萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

  2.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):2018年預算數為(wei) 6.1萬(wan) 元,主要用於(yu) :實施養(yang) 老保險製度後,部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

  3.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為(wei) 1.2萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

  4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為(wei) 3.66萬(wan) 元,主要用於(yu) :部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  井研縣婦聯2018年一般公共預算基本支出70.51萬(wan) 元, 其中:

  人員經費42.78萬(wan) 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

  公用經費27.73萬(wan) 元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

  七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2018年,井研縣婦聯沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

  井研縣婦聯2018年“三公”經費預算數0.5萬(wan) 元,較上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費0.5萬(wan) 元。因公出國(境)經費0萬(wan) 元,公務接待費0.5萬(wan) 元,公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元。

  1.因公出國(境)經費較上年預算持平。

  2.公務接待費較上年預算持平。主要原因是縣婦聯堅決(jue) 按照中央、省、市、縣各級的相關(guan) 規定,打緊開支,節約從(cong) 儉(jian) 辦事。

  2018年公務接待費計劃用於(yu) 執行公務、開展業(ye) 務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

  3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平,主要原因是我單位無公務用車。單位工作人員下鄉(xiang) 鎮調研指導工作、外出開會(hui) 辦理公務活動,因工作業(ye) 務需要一般是租用出租車,所產(chan) 生費用計入“其他交通費用”科目。

  2018年安排公務用車運行維護費0萬(wan) 元。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guan) 運行經費。

  2018年,井研縣婦聯為(wei) 保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 27.73萬(wan) 元,較上年預算減少0.17萬(wan) 元,下降0.6%。

  (二)政府采購情況。

  2018年井研縣婦聯未安排政府采購預算。

  (三)國有資產(chan) 占有使用情況。

  截至去年底,井研縣婦聯共有車輛0輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台(套)。

  十、名詞解釋

  1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

  2.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

  3.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  4.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

  5.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

  6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

  7.基本支出:指為(wei) 保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  8.項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

  9.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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發布日期:2018-03-07 信息來源:井研縣婦女聯合會
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