米兰体育全站
網站支持IPv6
中華人民共和國國徽 米兰体育全站
現在位置: 首頁 --> 專題專欄 --> 預算決算公開 --> 縣級部門預算決算公開

井研縣婦女聯合會2019年部門預算公開

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編製實行綜合預算製度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
(一)縣婦聯主要職責:一、領導全縣廣大婦女工作,對全縣婦女組織進行業務指導和管理。二、參與製定我縣婦女兒童發展規劃,促進“男女平等”的基本國策的實施,加強婦女兒童培訓,推進婦女兒童活動陣地。三、參與我縣婦女兒童事務的法律法規製定和實施,推進全縣婦女兒童事業的發展。四、調查研究我縣不同地區婦女兒童情況、問題,及時提出意見和建議並製定實施維護婦女兒童的合法權益。五、指導和推進區縣農村婦女“雙學雙比”活動、城鎮婦女“巾幗建功”活動、和城鄉“五好文明家庭”活動,組織和帶領婦女在經濟建設和及時文明建設中發揮“半邊天”的作用。六、指導鄉鎮婦聯的宣傳輿論工作。七、為婦女兒童服務。八、參與全縣婦女統戰工作的政策的決策,配合好我縣婦女統戰工作,維護和促進祖國統一,鞏固婦女的團結。九、承擔縣政府婦女兒童工作委員會日常工作,承辦縣委、縣政府和市婦聯交辦的有關事項。
2019年重點工作任務
2019年,我會將解放思想,與時俱進,開拓進取,努力開創我縣婦女工作新局麵。下一年我們的工作思路是:切實維護婦女兒童的合法權益作為工作的出發點和落腳點,繼續努力營造婦女、兒童生存發展的良好氛圍,開展各項工作。
(一)繼續加強學習教育和宣傳。堅持習近平新時代中國特色社會主義思想,學習貫徹十九大精神,堅持會前學法和普法宣傳工作,切實提高我會幹部職工的綜合素質,依法維護婦女兒童的合法權益。
(二)以學習宣傳貫徹黨的十九大精神和培育踐行社會主義核心價值觀為主線,繼續深入開展尋找最美家庭活動,爭取挖掘身邊的典型,並引導廣大婦女及家庭成員以先進典型為榜樣,自覺加入傳承和弘揚家庭美德的行列,堅守正道,孝老愛親,以德傳家,努力成為中華傳統美德的傳承者,社會主義核心價值觀的實踐者,文明和諧社會的推動者。 
(三)繼續關心兒童尤其是留守兒童的健康成長,按照全國婦聯、省、市婦聯民生工作要求,3年內全麵完成婦女兒童之家建設任務,在2019年保質保量的完成“城鄉兒童之家”的建設任務。
(四)紮實做好婦聯改革工作。按照全國婦聯、省婦聯、市婦聯改革方案,進一步理清改革思路、目標、要求,結合井研縣情、婦情,已製定井研縣婦聯改革方案,經縣委、縣政府審批通過,將著力於深入貫徹落實該意見,力爭2019年底全麵完成婦聯改革。
二、部門概況
井研縣婦聯屬於參照公務員法管理的事業單位。沒有下屬二級預算單位。
單位內設行政辦公室1個。縣編辦核定編製人數:行政編製人數5人,年末實有行政編製人數4人。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則,井研縣婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣婦聯收入預算總額為135.03萬元,較上年預算數增加64.52萬元,相應安排支出預算135.03元,其中:人員支出46.31萬元,日常公用支出7.72萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,項目支出81萬元。
四、財政撥款支出預算安排情況
井研縣婦聯2019年財政撥款收支總預算135.03萬元,主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔婦聯事業發展相關工作。其中:
基本支出,是用於保障婦聯機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出,是用於保障婦聯機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用於專項業務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
井研縣婦聯2019年一般公共預算當年撥款135.03萬元,較上年預算數增加64.52萬元。主要是因為增加了民生工程的30個“城鄉社區兒童之家建設”,經費也相應增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出121.08萬元,占90%;社會保障和就業支出6.28萬元,占5%;醫療衛生與計劃生育支出1.89萬元,占1%:住房保障支出5.78萬元,占4%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2019年預算數為41.08萬元,主要用於:機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為80萬元,主要用於:機關及參公管理事業單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為6.28萬元,主要用於:實施養老保險製度後,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為1.89萬元,主要用於:機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。
5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為5.78萬元,主要用於:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
井研縣婦聯2019年一般公共預算基本支出54.03萬元, 其中:
人員經費46.31萬元,主要???括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費7.72萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
2018年,井研縣婦聯沒有政府性基金預算支出。
 八、“三公”經費預算安排情況說明
井研縣婦聯2019年“三公”經費預算數0.5萬元,較上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費0.5萬元。因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.5萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國(境)經費較上年預算持平。
2.公務接待費較上年預算持平。主要原因是縣婦聯堅決按照中央、省、市、縣各級的相關規定,打緊開支,節約從儉辦事。
2019年公務接待費計劃用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平,主要原因是我單位無公務用車。單位工作人員下鄉鎮調研指導工作、外出開會辦理公務活動,因工作業務需要一般是租用出租車,所產生費用計入“其他交通費用”科目。
2019年安排公務用車運行維護費0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
2019年,井研縣婦聯為保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為7.72萬元,較上年預算減少0.01萬元,下降0.1%。
(二)政府采購情況。
2019年井研縣婦聯安排政府采購預算。
(三)國有資產占有使用情況。
截至去年底,井研縣婦聯共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。
二、名詞解釋
1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
3.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險製度由單位繳納的養老保險費的支出。
5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
9.納入預決算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
掃一掃在手機打開當前頁
發布日期:2019-03-01 信息來源:井研縣婦女聯合會
字號:[大][中][小][打印]僅打印內容