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井研縣婦女聯合會2020年部門預算公開

按照預算管理有關(guan) 規定,目前部門預算的編製實行綜合預算製度,即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

縣婦聯主要職責:1、領導全縣廣大婦女工作,對全縣婦女組織進行業(ye) 務指導和管理。2、參與(yu) 製定我縣婦女兒(er) 童發展規劃,促進“男女平等”的基本國策的實施,加強婦女兒(er) 童培訓,推進婦女兒(er) 童活動陣地。3、參與(yu) 我縣婦女兒(er) 童事務的法律法規製定和實施,推進全縣婦女兒(er) 童事業(ye) 的發展。4、調查研究我縣不同地區婦女兒(er) 童情況、問題,及時提出意見和建議並製定實施維護婦女兒(er) 童的合法權益。5、指導和推進區縣農(nong) 村婦女“雙學雙比”活動、城鎮婦女“巾幗建功”活動、和城鄉(xiang) “五好文明家庭”活動,組織和帶領婦女在經濟建設和及時文明建設中發揮“半邊天”的作用。6、指導鄉(xiang) 鎮婦聯的宣傳(chuan) 輿論工作。7、為(wei) 婦女兒(er) 童服務。8、參與(yu) 全縣婦女統戰工作的政策的決(jue) 策,配合好我縣婦女統戰工作,維護和促進祖國統一,鞏固婦女的團結。9、承擔縣政府婦女兒(er) 童工作委員會(hui) 日常工作,承辦縣委、縣政府和市婦聯交辦的有關(guan) 事項。

2020年重點工作任務

2020年,我會(hui) 將解放思想,與(yu) 時俱進,開拓進取,努力開創我縣婦女工作新局麵。我們(men) 的工作思路是:認真落實中央、省委、市委、縣委對婦聯組織的新要求,主動適應經濟發展新常態,積極回應婦女群眾(zhong) 新期待,在服務發展大局上更有作為(wei) ,在助推民生改善上更有力度,在推動婦女發展上更有活力,在維護婦女兒(er) 童合法權益上更有成效,在夯實基礎上更有實招,在推動日常工作的同時,重點抓好以下工作:

1切實維護我縣婦女兒(er) 童教育、衛生、文化、法律、經濟發展、社會(hui) 事務管理等權益,深入推進《井研婦女發展綱要(20112020年)》、《井研兒(er) 童發展綱要(20112020年)》各項指標全麵完成,迎接《兩(liang) 綱》中期評估。
  2積極動員廣大婦女群眾(zhong) 及巾幗誌願者參與(yu) 到鄉(xiang) 村振興(xing) 的行動當中,充分發揮婦女“半邊天”作用,繼續開展農(nong) 村人居環境整治行動和“潔美家庭”評選活動。
  3紮實開展“樹新風助脫貧”巾幗行動,全麵推進文明習(xi) 慣進家庭、科學家教進家庭、優(you) 良家風進家庭,努力實現兩(liang) 年大變化的目標,繼續尋找“最美家庭”,樹立典型。

二、部門概況

井研縣婦聯屬於(yu) 參照公務員法管理的事業(ye) 單位。沒有下屬二級預算單位。

單位內(nei) 設行政辦公室1個(ge) 。縣編辦核定編製人數:行政編製人數5人,年末實有行政編製人數5人。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則,井研縣婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣婦聯收入預算總額為(wei) 59.61萬(wan) 元,較上年預算數減少75.42萬(wan) 元,相應安排支出預算59.61元,其中:人員支出39.34萬(wan) 元,日常公用支出20.26萬(wan) 元,對個(ge) 人和家庭的補助支出0.006萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣婦聯2020年財政撥款收支總預算59.61萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔婦聯事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中:

基本支出,是用於(yu) 保障婦聯機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出,是用於(yu) 保障婦聯機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣婦聯2020年一般公共預算當年撥款59.61萬(wan) 元,較上年預算數減少75.42萬(wan) 元。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

行政運行支出48.30萬(wan) 元,占81%;機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出4.23萬(wan) 元,占7%;行政單位醫療支出1.65萬(wan) 元,占3%:住房公積金支出5.41萬(wan) 元,占9%

(三)一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2020年預算數為(wei) 48.30萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):2020年預算數為(wei) 4.23萬(wan) 元,主要用於(yu) :實施養(yang) 老保險製度後,部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

4.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):2020年預算數為(wei) 1.65萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年預算數為(wei) 5.41萬(wan) 元,主要用於(yu) :部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣婦聯2020年一般公共預算基本支出59.61萬(wan) 元, 其中:

人員經費39.35萬(wan) 元,主要括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費20.26萬(wan) 元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2020年,井研縣婦聯沒有政府性基金預算支出。

 八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣婦聯2020“三公”經費預算數0.5萬(wan) 元,與(yu) 上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費0.5萬(wan) 元。因公出國(境)經費0萬(wan) 元,公務接待費0.5萬(wan) 元,公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元。

1.因公出國(境)經費較上年預算持平。

2.公務接待費較上年預算持平。主要原因是縣婦聯堅決(jue) 按照中央、省、市、縣各級的相關(guan) 規定,打緊開支,節約從(cong) 儉(jian) 辦事。

2020年公務接待費計劃用於(yu) 執行公務、開展業(ye) 務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平,主要原因是我單位無公務用車。單位工作人員下鄉(xiang) 鎮調研指導工作、外出開會(hui) 辦理公務活動,因工作業(ye) 務需要一般是租用出租車,所產(chan) 生費用計入“其他交通費用”科目。

2020年安排公務用車運行維護費0萬(wan) 元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。

2020年,井研縣婦聯為(wei) 保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 20.26萬(wan) 元,較上年同口徑預算減少3.46萬(wan) 元,下降14.5%

(二)政府采購情況。

2020年井研縣婦聯安排政府采購預算。

(三)國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底,井研縣婦聯共有車輛0輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台(套)。

二、名詞解釋

1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

5.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

7.基本支出:指為(wei) 保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

9.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

 


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發布日期:2020-05-25 信息來源:井研縣婦女聯合會
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