井研縣綜合行政執法局
關(guan) 於(yu) 2022年部門預算編製的說明
按照預算管理有關(guan) 規定,目前部門預算的編製實行綜合預算製度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
基本職能:貫徹執行國家、省、市城市管理的方針、政策和法律、法規,擬訂涉及井研縣城市管理工作的規範性文件;按照縣政府對城市管理的要求,對涉及城市管理的各項工作進行綜合協調、督促檢查;行使市容環境衛生管理方麵法律、法規、規章規定的行政處罰權;行使法律、法規、規章規定的對違法設置戶外廣告的行政處罰權;受相關(guan) 職能部門委托,在城區行使有關(guan) 城市管理的行政處罰權。
2022年重點工作任務:
一是繼續開展“五清行動”鞏固創衛成果,深入推進城鄉(xiang) 環境綜合治理和鄉(xiang) 村振興(xing) 工作。
二是對照目標任務,查漏補缺,抓好各項工作推進。
三是根據省、市、縣賦權逐步推進綜合執法力量下沉鄉(xiang) 鎮工作,深入推進綜合執法體(ti) 製改革。
四是通過加強黨(dang) 建引領,抓實“黨(dang) 建+”品牌,推動中心工作紮實開展。
五是推進項目建設,補齊城鄉(xiang) 生活垃圾分類和處理設施刮短板,完善生活垃圾分類收運體(ti) 係。
二、部門概況
井研縣綜合行政執法局下屬一級預算單位3個(ge) ,其中參照公務員法管理的事業(ye) 單位1個(ge) (井研縣城市綜合管理執法大隊),其他事業(ye) 單位2個(ge) (井研縣環境衛生服務站、井研縣市場開發服務中心)。
三、收支預算總體(ti) 情況
按照綜合預算的原則,綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2022綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位收入預算總額為(wei) 2653.1萬(wan) 元,較上年預算數(3548.83萬(wan) 元)減少895.73萬(wan) 元。其中:當年財政撥款收入2653.1萬(wan) 元。相應安排支出預算2653.1萬(wan) 元,其中:基本支出1045.47萬(wan) 元,項目支出1607.62萬(wan) 元。
四、財政撥款支出預算安排情況
綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位2022年財政撥款收支總預算2653.1萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔城鄉(xiang) 環境綜合管理事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中:
基本支出,是用於(yu) 保障綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出,是用於(yu) 保障綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位2022年一般公共預算當年撥款2653.1萬(wan) 元,較上年預算數減少895.73萬(wan) 元。主要是因為(wei) 編外人員經費不再由單位列入預算。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出145.44萬(wan) 元,占5.48%;衛生健康支出45.13萬(wan) 元,占1.7%;城鄉(xiang) 社區支出2350.92萬(wan) 元,占88.61%;住房保障支出111.6萬(wan) 元,占4.21%。
(三)一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
1.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):2022年預算數為(wei) 96.96萬(wan) 元,主要用於(yu) :實施養(yang) 老保險製度後,部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
2.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出(項):2022年預算數為(wei) 48.48萬(wan) 元,主要用於(yu) :實施養(yang) 老保險製度後,部門按規定由單位繳納的職業(ye) 年金支出。
3.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):2022年預算數為(wei) 8.36萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
4.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)事業(ye) 單位醫療(項):2022年預算數為(wei) 28.61萬(wan) 元,主要用於(yu) :部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
5.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2022年預算數為(wei) 8.16萬(wan) 元,主要用於(yu) :財政部門安排的公務員醫療補助經費。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2022年預算數為(wei) 111.6萬(wan) 元,主要用於(yu) :部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
7.城鄉(xiang) 社區支出(類)城鄉(xiang) 社區管理事務(款)行政運行(項):2022年預算數為(wei) 146.68萬(wan) 元,主要用於(yu) :行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。
8.城鄉(xiang) 社區支出(類)城鄉(xiang) 社區管理事務(款)城管執法(項):2022年預算數為(wei) 609.64萬(wan) 元,主要用於(yu) :城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方麵的支出。
9.城鄉(xiang) 社區支出(類)城鄉(xiang) 社區環境衛生(款)城鄉(xiang) 社區環境衛生(項):2022年預算數為(wei) 1594.6萬(wan) 元,主要用於(yu) :城鄉(xiang) 社區道路清掃、垃圾清運與(yu) 處理等方麵的支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位2022年一般公共預算基本支出1045.47萬(wan) 元,其中:
人員經費914.4萬(wan) 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
公用經費131.07萬(wan) 元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
2022年,綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位沒有政府性基金預算支出。
八、國有資本經營預算支出情況說明
無。
九、“三公”經費預算安排情況說明
綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位2022年“三公”經費預算數1.2萬(wan) 元,較上年“三公”經費預算數減少1.5萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費1.2萬(wan) 元。因公出國(境)經費0萬(wan) 元,公務接待費1.2萬(wan) 元,公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元。
1.未安排因公出國(境)經費。
2.公務接待費較上年預算減少0.7萬(wan) 元,增長(下降)36.84%。主要原因是按過緊日子的要求打緊開支。
2022年公務接待費計劃用於(yu) 環境衛生治理檢查、綜合協調時發生的接待等。
3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少0.8萬(wan) 元,下降100%。主要原因是去年預算了治理辦租車費用,現治理辦已劃到縣城府辦公室管理。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。
2022年,綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位為(wei) 保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 131.07萬(wan) 元,較上年預算增加7.56萬(wan) 元,增長6.12%。
(四)政府采購情況。
2022年,綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位安排政府采購預算430.14萬(wan) 元,減少61.36萬(wan) 元,主要用於(yu) 采購處置縣城區建築裝飾和裝修垃圾、環境衛生購買(mai) 服務、空調、電腦等。
(五)國有資產(chan) 占有使用情況。
截至去年底,綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位共有車輛34輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台(套)。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
(六)績效目標設置情況。
2022年,綜合行政執法局機關(guan) 及下屬單位按要求實行績效目標管理,部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排2653.1萬(wan) 元。開展績效目標管理的項目55個(ge) ,涉及預算2653.1萬(wan) 元。
名詞解釋
1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
3.政府性基金預算:指通過向社會(hui) 征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,並專(zhuan) 項用於(yu) 特定基礎設施建設和社會(hui) 事業(ye) 發展的財政收支預算。
4.事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。
5.事業(ye) 單位經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
6.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。
7.用事業(ye) 基金彌補收支差額:指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下,使用以前年度積累的事業(ye) 基金(事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)事業(ye) 單位離退休(項):指離退休人員的支出。
10.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。
11.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
12.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出(項):指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。
13.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)其他社會(hui) 保障和就業(ye) (款)其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(項):指除上述項目外,其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。
14.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
15.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)事業(ye) 單位醫療(項):指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
16.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。
17.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
18.基本支出:指為(wei) 保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
19.項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
20.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。