關(guan) 於(yu) 集益鄉(xiang) 人民政府
2018年部門預算編製的說明
按照預算管理有關(guan) 規定,目前部門預算的編製實行綜合預算製度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。一是落實政策。宣傳(chuan) 、落實好黨(dang) 的路線、方針、政策和國家的法律、法規,穩定農(nong) 村基本經濟製度,堅持依法行政,推進政務公開,加強對村民委員會(hui) 的指導,提高培育村民委員會(hui) 自治能力。二是促進發展。科學製訂發展規劃,營造農(nong) 村經濟發展環境,加強農(nong) 村市場監督,培育提升市場功能,搞活市場流通,推廣農(nong) 業(ye) 技術,完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係,引導農(nong) 民發展現代農(nong) 業(ye) ,調整產(chan) 業(ye) 結構,加強農(nong) 村勞動力技能培訓,引導農(nong) 村勞動力轉移和就業(ye) ,不斷提高新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 新農(nong) 村建設水平。三是維護穩定。要堅持“立黨(dang) 為(wei) 公,執政為(wei) 民”,緊緊圍繞實現和維護群眾(zhong) 利益開展工作,突出解決(jue) 人民群眾(zhong) 最關(guan) 心、最直接、最現實的利益問題。要加強和鞏固農(nong) 村基層政權建設和民主法製建設,加強社會(hui) 治安綜合治理,加強對突發事件的預警和管理,建立、健全各種應急機製,加強民事糾紛調解,化解農(nong) 村社會(hui) 矛盾,開展農(nong) 村扶貧和社會(hui) 救助,切實保障農(nong) 民合法權益,維護農(nong) 村社會(hui) 穩定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chan) 、勞動保障和鄉(xiang) 村規劃等社會(hui) 管理,加強社會(hui) 主義(yi) 精神文明建設,做好防火減災工作,加強環境保護,努力改善農(nong) 村人居環境,不斷提高農(nong) 村人口素質和農(nong) 民生活質量。五是提供服務。進一步發展和完善農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係,引導各類協會(hui) 和農(nong) 村專(zhuan) 業(ye) 合作經濟組織發展並充分發揮其作用,發展農(nong) 村社會(hui) 公益事業(ye) 和集體(ti) 公益事業(ye) ,加強農(nong) 村基礎設施建設,增加公共產(chan) 品,提供政策、科技、市場信息和社會(hui) 救濟、救助服務,及時向上級黨(dang) 委、政府反映社情民意,進一步密切黨(dang) 和政府與(yu) 人民群眾(zhong) 的關(guan) 係。六是承擔縣委縣政府交辦的工作任務。
(二)2018年重點工作任務介紹。
認真學習(xi) 貫徹黨(dang) 的十九大精神,按照中央提出振興(xing) 鄉(xiang) 村發展戰略目標,解放思想,轉變觀念,進一步深化推進農(nong) 村供給側(ce) 綜合性改革,大膽調整全鄉(xiang) 發展戰略主攻方向,在鞏固壯大現代柑橘產(chan) 業(ye) 的基礎上,積極培育拓展發展新業(ye) 態,大力發展鄉(xiang) 村旅遊等服務行業(ye) ,努力推動“一產(chan) ”向“三產(chan) ”的轉型升級發展。力爭(zheng) 農(nong) 民人均純收入年增長12%,基本農(nong) 田保護總麵積11439公頃;耕地保護總麵積1733公頃,穩定糧食生產(chan) ;全麵發展各項社會(hui) 事業(ye) ,農(nong) 村社會(hui) 和諧穩定,黨(dang) 的建設更加鞏固。
(1)完善基礎設施。積極爭(zheng) 取利用好各種優(you) 惠政策和項目,按照“整體(ti) 推進、集中打造”的思路,以項目為(wei) 載體(ti) ,整合項目資金,切實發揮項目效益。規劃實施好“百裏產(chan) 業(ye) 環線”周邊農(nong) 戶風貌塑造、“一事一議”道路硬化等項目,狠抓基礎配套設施建設,進一步改善農(nong) 業(ye) 生產(chan) 條件和生態環境,為(wei) 發展現代農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 創造條件。
(2)打造生態循環產(chan) 業(ye) 。依法有序流轉土地,促進土地適度規模經營,加強示範片標準化種養(yang) 基地建設,大力發展休閑、觀光農(nong) 業(ye) 、鄉(xiang) 村民俗旅遊等第三產(chan) 業(ye) ,強化示範片產(chan) 業(ye) 支撐,傾(qing) 力打造高端品牌,利用集益區位優(you) 勢,大力招商引資,開發具有濃鬱鄉(xiang) 土特色風味,集餐飲、休閑、居住、娛樂(le) 、垂釣為(wei) 一體(ti) 的農(nong) 村休閑觀光產(chan) 業(ye) ,加快垂釣基礎設施建設,承接舉(ju) 辦全國庫釣賽事,把集益打造成休閑旅遊的理想去處。
(3)開展社會(hui) 綜合治理。狠抓依法治理,鞏固法製示範鄉(xiang) 鎮創建成果,深化培育和踐行社會(hui) 主義(yi) 核心價(jia) 值觀教育實踐活動,加強精神文明和民主法治建設,加強社會(hui) 綜合治理,突出治理方式和手段的探索創新,實現德治與(yu) 法治有機結合,全力構建社會(hui) 和諧穩定。
(4)全麵加強黨(dang) 的建設。進一步解放思想,創新發展觀念。認真落實黨(dang) 風廉政建設責任製和“兩(liang) 個(ge) 責任”,重點抓好紀委規範化建設工作,深化“??學一做”學習(xi) 教育,全麵加強對黨(dang) 員、鄉(xiang) 村組幹部的學習(xi) 、教育、監督和管理,切實抓好黨(dang) 的建設,為(wei) 加速集益發展提供堅強的思想和組織保障。
(5)狠抓落實脫貧攻堅。堅持脫貧攻堅工作實打實幹,一切工作都要落實到為(wei) 貧困群眾(zhong) 解決(jue) 實際問題上,切實防止形式主義(yi) ,不搞“花拳繡腿”,下足“繡花功夫”,講科學、講方法、講效率,把各方麵優(you) 勢資源整合利用,實現貧困戶真幫扶、真脫貧,共同致富奔小康。
二、部門概況
集益鄉(xiang) 人民政府屬一級預算單位1個(ge) ,其中行政單位1個(ge) ,參照公務員法管理的事業(ye) 單位0個(ge) ,其他事業(ye) 單位0個(ge) 。
三、收支預算總體(ti) 情況
按照綜合預算的原則,集益鄉(xiang) 人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年集益鄉(xiang) 人民政收入預算總額為(wei) 684.11萬(wan) 元,較上年預算數增加93.63萬(wan) 元。其中:當年財政撥款收入684.11萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元,上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算684.11萬(wan) 元,其中:人員支出313.89萬(wan) 元,日常公???支出121.34萬(wan) 元,對個(ge) 人和家庭的補助支出216.88萬(wan) 元,專(zhuan) 項支出32萬(wan) 元。
四、財政撥款支出預算安排情況
集益鄉(xiang) 人民政府2018年財政撥款收支總預算684.11萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中:
基本支出,是用於(yu) 保障政府機關(guan) 、政府各部門等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出,是用於(yu) 保障政府機關(guan) 、政府各部門等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
集益鄉(xiang) 人民政府2018年一般公共預算當年撥款684.11萬(wan) 元,較上年預算數增加93.63萬(wan) 元。主要是因為(wei) 人員增加、村組幹部補助增加、農(nong) 貿市場維修等。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出147.08萬(wan) 元,占21.50%;教育支出15.31萬(wan) 元,占2.24%;文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出6.29萬(wan) 元,占0.92%;社會(hui) 保障和就業(ye) 支出139.50萬(wan) 元,占20.39%;醫療衛生與(yu) 計劃生育支出23.00萬(wan) 元,占3.36%;節能環保支出1.50萬(wan) 元,占0.22%;城鄉(xiang) 社區支出34.20萬(wan) 元,占5.00%;農(nong) 林水支出232.21萬(wan) 元,占33.94%;住房保障支出27.10萬(wan) 元,占3.96%;其他支出57.92萬(wan) 元,占8.47%。
(三)一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況:
1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 14.97萬(wan) 元,主要用於(yu) :人大部門正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
2.一般公共服務(類)政府辦公室及相關(guan) 機構事務(款)行政運行(項)2018年預算數為(wei) 93.57萬(wan) 元,主要用於(yu) :政府部門正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。
3一般公共服務(類)政府辦公室及相關(guan) 機構事務行(款)一般行政管理事務(項):2018年預算數為(wei) 3萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 13.62萬(wan) 元,主要用於(yu) :財政部門正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
5.一般公共服務(類)黨(dang) 委辦公???及相關(guan) 機構事務(款)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 19.92萬(wan) 元,主要用於(yu) :黨(dang) 委部門正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
6.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):2018年預算數為(wei) 2萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 其他一般公共服務支出。
7.教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項):2018年預算數為(wei) 15.31萬(wan) 元,主要用於(yu) :成人教育方麵的支出。
8.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):2018年預算數為(wei) 6.29萬(wan) 元,主要用於(yu) :廣播站正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
9.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)民政管理事務(款)老齡事務(項):2018年預算數為(wei) 13.58萬(wan) 元,主要用於(yu) :老齡事務方麵的支出。
10.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):2018年預算數為(wei) 45.17萬(wan) 元,主要用於(yu) :實施養(yang) 老保險製度後,部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
11.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)撫恤(款)義(yi) 務兵優(you) 待(項):2018年預算數為(wei) 12.01萬(wan) 元,主要用於(yu) :義(yi) 務兵待方麵的支出。
12.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)特困人員救助供養(yang) (款)農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出(項):2018年預算數為(wei) 63.74萬(wan) 元,主要用於(yu) :農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出。
13.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(款)其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(項):2018年預算數為(wei) 5萬(wan) 元,主要用於(yu) :其他社會(hui) 保障和就業(ye) 方麵的支出。
14.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):2018年預算數為(wei) 6.81萬(wan) 元,主要用於(yu) :計生部門正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
15醫療衛生與(yu) 計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):2018年預算數為(wei) 5.43萬(wan) 元,主要用於(yu) :計生服務室正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
16. 醫療衛生與(yu) 計劃生育支出(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為(wei) 10.76萬(wan) 元,主要用於(yu) :行政單位基本醫療保險繳費。
17. 節能環保支出(類)汙染防治(款)水體(ti) (項):2018年預算數為(wei) 1.5萬(wan) 元,主要用於(yu) :水汙染治理方麵的支出。
18. 城鄉(xiang) 社區支出(類)城鄉(xiang) 社區管理事務(款)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 5.21萬(wan) 元,主要用於(yu) :城建部門正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
19. 城鄉(xiang) 社區支出(類)城鄉(xiang) 社區公共設施(款)其他城鄉(xiang) 社區公共設施支出(項):2018年預算數為(wei) 29萬(wan) 元,主要用於(yu) :城鄉(xiang) 社區公共設施方麵的支出。
20. 農(nong) 林水支出(類)農(nong) 業(ye) (款)事業(ye) 運行(項):2018年預算數為(wei) 81.04萬(wan) 元,主要用於(yu) :農(nong) 業(ye) 部門正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
21. 農(nong) 林水支出(類)林業(ye) (款)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 6.70萬(wan) 元,主要用於(yu) :林業(ye) 部門正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
22. 農(nong) 林水支出(類)水利(款)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 6.54萬(wan) 元,主要用於(yu) :水利部門正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
23. 農(nong) 林水支出(類)農(nong) 村綜??改革(款)對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助(項):2018年預算數為(wei) 137.93萬(wan) 元,主要用於(yu) :對村社組正常運轉的基本支出,包括誤工補助、辦公經費。
24. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為(wei) 27.10萬(wan) 元,主要用於(yu) :部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
25. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):2018年預算數為(wei) 57.92萬(wan) 元,主要用於(yu) :人大代表活動、網絡租賃費、安辦經費、職工體(ti) 檢和困難補助經費、午餐補助、村保潔費、城鄉(xiang) 環境綜合治理等,保障政府機構正常運轉,社會(hui) 穩定發展和各項目標任務的完成所需的基本財力保障費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
集益鄉(xiang) 人民政府2018年一般公共預算基本支出652.11萬(wan) 元,其中:
人員經費530.77萬(wan) 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
公用經費121.34萬(wan) 元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
集益鄉(xiang) 2018年政府性基金預算當年撥款0萬(wan) 元,較上年預算數減少61.82萬(wan) 元。主要是因為(wei) 縣級財政預算安排減少。
八、“三公”經費預算安排情況說明
集益鄉(xiang) 人民政府2018年“三公”經費預算數9萬(wan) 元,較上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費9萬(wan) 元。因公出國(境)經費0萬(wan) 元,公務接待費4萬(wan) 元,公務用車購置及運行維護費5萬(wan) 元。
1.因公出國(境)經費較上年預算持平,0萬(wan) 元。2.公務接待費較上年預算減少0.5萬(wan) 元,下降11.11%。主要原因是加強機關(guan) 內(nei) 控管理。
2.2018年公務接待費計劃用於(yu) 接待上級、平級來人工作餐、會(hui) 議工作餐、項目工作餐等。
3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加0.5萬(wan) 元,增長11.11%。主要原因是公務車服務時間長,維修費增加。
單位現有公務用車1輛,其中:轎車0輛,越野車0輛,多功能乘用0車輛,農(nong) 業(ye) 技術服務車1輛。
2018年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。
2018年安排公務用車運行維護費5萬(wan) 元,用於(yu) 政府機構公務安排公車的汽油費、購買(mai) 保險費、維修費等。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。
2018年,集益鄉(xiang) 人民政府為(wei) 保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 73.24萬(wan) 元,較上年預算增加15.38萬(wan) 元,增長26.58%。
(四)政府采購情況。
2018年,集益鄉(xiang) 人民政府安排政府采購預算29.00萬(wan) 元,較上年預算增加29萬(wan) 元,主要用於(yu) 采購集益街農(nong) 貿市場維修整治。
(五)國有資產(chan) 占有使用情況。
截至去年底,集益鄉(xiang) 人民政府共有車輛2輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台(套)。
2018年,部門預算安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0萬(wan) 元。
十、名詞解釋
1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
3.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。
4.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。
5.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。
7.一般公共服務(類)黨(dang) 委辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。
8.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
9.教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項):指反映其他用於(yu) 成人教育方麵的支出。
10.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) ???支出(類)新聞出板廣播影視(款)廣播(項):指反映廣播電台、廣播發射台、廣播轉廣播台及有線廣播站的支出。
11.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項):指反映老齡事務方麵的支出。
12.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):指反映機關(guan) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
13.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)撫恤(款)義(yi) 務兵優(you) 待(項):指反映用於(yu) 義(yi) 務兵優(you) 待方麵的支出。
14.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(類)特困人員救助供養(yang) (款)農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出(項):指反映農(nong) 村特困(五保)人員救助供養(yang) 支出。
15.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):指反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
16.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):指反映計劃生育服務支出。
17.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
18.城鄉(xiang) 社區支出(類)城鄉(xiang) 社區管理事務(款??行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。
19.城鄉(xiang) 社區支出(類)城鄉(xiang) 社區公共設施(款)其他城鄉(xiang) 社區公共設施支出(項):指反映其他用於(yu) 城鄉(xiang) 社區公共設施方麵的支出。
20.農(nong) 林水支出(類)農(nong) 業(ye) (款)事業(ye) 運行(項):指反映用於(yu) 農(nong) 業(ye) 事業(ye) 單位基本支出,事業(ye) 單位設施、係統運行與(yu) 資產(chan) 維護等方麵的支出。
21.農(nong) 林水支出(類)林業(ye) (款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。
22.農(nong) 林水支出(類)水利(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。
23.農(nong) 林水支出(類)農(nong) 村綜合改革(款)對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助(項):指反映各級財政對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機製安排的村級組織運轉獎補資金。
24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金。
25.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體(ti) 功能科目中的支出項目。
26.基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
27.項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
28.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
29.機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。