按照預算管理有關(guan) 規定,目前部門預算的編製實行綜合預算製度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
1、機構組成
設內(nei) 設機構2個(ge) :黨(dang) 政辦公室(掛財政所、群眾(zhong) 工作辦公室牌子)、社會(hui) 事務經濟發展辦公室(掛安全生產(chan) 監督管理辦公室、人口和計劃生育辦公室牌子)。
設直屬事業(ye) 單位2個(ge) :農(nong) 業(ye) 技術服務中心和社會(hui) 事業(ye) 服務中心(掛勞動保障所、人口和計劃生育服務站牌子);撤銷文化服務中心,將其劃入社會(hui) 事業(ye) 服務中心。
2、機構職能
黨(dang) 政辦公室(掛財政所、群眾(zhong) 工作辦公室牌子)主要職責:承擔紀檢監察、組織、宣傳(chuan) 、統戰、政法、武裝、人事、勞動、審計、群團、保密、信訪、文秘及綜合協調等工作。負責黨(dang) 委、政府的日常事務;協調公安派出所等執法部門的工作;抓好農(nong) 村社會(hui) 治安綜合治理和法製宣傳(chuan) 教育;負責農(nong) 村社會(hui) 主義(yi) 民主政治建設和法製建設;協調各辦公室工作關(guan) 係;執行鎮財政預算決(jue) 算;承擔群眾(zhong) 來信來訪、民事糾紛調解、化解社會(hui) 矛盾、維護社會(hui) 穩定等工作;承辦黨(dang) 委、政府交辦的其他事項。
社會(hui) 事務經濟發展辦公室(掛安全生產(chan) 監督管理辦公室、人口和計劃生育辦公室牌子)主要職責:承擔科技、文教、廣電、衛生、計生、民政、老齡、安全生產(chan) 、勞動保障、環境保護和鄉(xiang) 村規劃等社會(hui) 管理工作;負責科學技術的普及,搞好文化教育、衛生防疫、廣電、法律服務、勞動輸出與(yu) 管理等工作;承擔糧食、畜牧、農(nong) 業(ye) 、農(nong) 機、林業(ye) 、水利、林業(ye) 、鄉(xiang) 企、國土、交通、村建、環保、蠶桑、統計等工作;負責製定農(nong) 業(ye) 、農(nong) 村經濟發展規劃;協調和指導農(nong) 業(ye) 服務部門的工作;負責農(nong) 、林、牧、漁、水等各項事業(ye) 的生產(chan) 和技術服務部門的行政管理工作。實施對鎮“農(nong) 業(ye) 技術服務中心”和“社會(hui) 事務服務中心”的領導。
農(nong) 業(ye) 技術服務中心主要職責:農(nong) 林牧業(ye) 生產(chan) 中關(guan) 鍵技術和新品種、新農(nong) 具的引進、試驗、示範;農(nong) 作物和林木病蟲害、動物疫病及農(nong) 業(ye) 災害的監測、預報防治和處置;農(nong) 作物苗情監測和農(nong) 牧產(chan) 品生產(chan) 過程中的質量安全檢測、監測和強製性檢驗;農(nong) 業(ye) 資源、林業(ye) 資源、農(nong) 業(ye) 生態環境和農(nong) 業(ye) 投入品使用監測;農(nong) 業(ye) 公共信息和培訓教育服務;小型水利工程及病害水庫的整治;水資源管理和防汛抗旱技術服務;水土保持的預防及水土流失的治理;農(nong) 機安全檢查和事故的預防、報告及處理;鄉(xiang) 村機耕道的規劃建設;組織農(nong) 機進行抗災搶險和跨區域農(nong) 機作業(ye) 。
社會(hui) 事業(ye) 服務中心(掛勞動保障所、人口和計劃生育服務站牌子)主要職責:城鎮登記失業(ye) 人員和農(nong) 村勞動力轉移就業(ye) 人員的職業(ye) 培訓、勞務輸出和就業(ye) 管理服務;企事業(ye) 單位退休人員的社會(hui) 化管理服務;計劃生育技術服務、宣傳(chuan) 谘詢、人員培訓和藥具發放;廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節目的安全播放;製定年度農(nong) 村公益性文化項目實施計劃;開展多種形式的文娛體(ti) 育活動和宣傳(chuan) 教育活動。
(二)2018年重點工作任務介紹。
1、圍繞家居特色小鎮、石家橋工業(ye) 園區和現有產(chan) 業(ye) 體(ti) 係,突出抓好招商引資工作,移植大樹,加快發展。加大招商引資力度,通過產(chan) 業(ye) 鏈招商、以商招商,著力引進規模以上工業(ye) 企業(ye) 。以家居特色小鎮建設為(wei) 重中之重,根據規劃,千佛鎮將集中力量建設家居生產(chan) 區,其中生產(chan) 基地投資80億(yi) 元,配合縣政府引進家居及關(guan) 聯企業(ye) 50家。解決(jue) 農(nong) 村剩餘(yu) 勞動力就業(ye) ,有效帶動千佛乃至井研商貿業(ye) 發展,推動經濟社會(hui) 加快發展。全力穩定企業(ye) 現生產(chan) ,抓好“一業(ye) 一策、一企一策“,幫助困難企業(ye) 脫困。
2、2018年千佛鎮計劃脫貧27戶65人,實現扶貧對象“兩(liang) 不愁,三保障,四個(ge) 好”目標。全麵落實產(chan) 業(ye) 扶貧補助、扶貧小額信貸、教育扶貧和健康扶貧等扶貧政策,深入開展精神扶貧;鞏固“兩(liang) 線合一”,落實政策兜底。紮實抓好脫貧攻堅回頭看,補齊貧困戶短板,鞏固提升脫貧質量。實現有特色產(chan) 業(ye) 、有合作組織、有公共服務場所、有安全飲用水,真正貧困群眾(zhong) 致富有路子、住上好房子、過上好日子,安居樂(le) 業(ye) 奔小康。
3、全麵深入實施“河長製”,突出抓好茫溪河汙染綜合整治,重點解決(jue) 茫溪河流域水質超標的問題,全麵消除劣Ⅴ類水體(ti) 。推行“禁養(yang) 區內(nei) 零養(yang) 殖,限養(yang) 區內(nei) 以種定養(yang) ,宜養(yang) 區內(nei) 園區式發展”的模式,規範畜禽養(yang) 殖、控製畜禽汙染,有效解決(jue) 農(nong) 村麵源汙染問題。全麵禁止露天秸稈禁燒,促進空氣質量持續改善。
二、部門概況
井研縣千佛鎮人民政府隻有一個(ge) 一級預算單位。
三、收支預算總體(ti) 情況
按照綜合預算的原則,井研縣千佛鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣千佛鎮人民政府收入預算總額為(wei) 934.27萬(wan) 元,較上年預算數減少6.26萬(wan) 元。其中:當年財政撥款收入934.27萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元,上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算934.27萬(wan) 元,其中:人員支出423.6萬(wan) 元,日常公用支出190.81萬(wan) 元,對個(ge) 人和家庭的補助支出319.86萬(wan) 元。
四、財政撥款支出預算安排情況
井研縣千佛鎮人民政府2018年財政撥款收支總預算934.27萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中:
基本支出,是用於(yu) 保障千佛鎮人民政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出,是用於(yu) 保障千佛鎮人民政府機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
井研縣千佛鎮人民政府2018年一般公共預算當年撥款934.27萬(wan) 元,較上年預算數減少6.26萬(wan) 元。主要是因為(wei) 農(nong) 村五保戶人員減少,從(cong) 而生活補助經費減少。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出185.27萬(wan) 元,占19.83%;外交支出0萬(wan) 元,占0%;國防支出0萬(wan) 元,占0%;公共安全支出0萬(wan) 元,占0%;教育支出0萬(wan) 元,占0%;科學技術支出0萬(wan) 元,占0%;文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出24.04萬(wan) 元,占2.57%;社會(hui) 保障和就業(ye) 支出208.86萬(wan) 元,占22.37%;醫療衛生與(yu) 計劃生育支出26.92萬(wan) 元,占2.88%;節能環保支出4.5萬(wan) 元,占0.48%;城鄉(xiang) 社區支出10.75萬(wan) 元,占1.15%;農(nong) 林水支出352.63萬(wan) 元,占37.74%;交通運輸支出0萬(wan) 元,占0%;資源勘探信息等支出0萬(wan) 元,占0%;商業(ye) 服務業(ye) 等支出0萬(wan) 元,占0%;金融支出0萬(wan) 元,占0%;援助其他地區支出0萬(wan) 元,占0%;國土海洋氣象等支出0萬(wan) 元,占0*%;住房保障支出36.52萬(wan) 元,占3.91%;糧油物資儲(chu) 備支出0萬(wan) 元,占0%;預備費0萬(wan) 元,占0%;其他支出84.78萬(wan) 元,占9.07%;轉移性支出0萬(wan) 元,占0%;債(zhai) 務還本支出0萬(wan) 元,占0%;債(zhai) 務付息支出0萬(wan) 元,占0%;債(zhai) 務發行費支出0萬(wan) 元,占0%。
(三)一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
1. 一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 14.95萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務(款)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 137.76萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
3.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 13.17萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
4.一般公共服務(類)黨(dang) 委辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務(款)鄉(xiang) 鎮運行(項):2018年預算數為(wei) 19.39萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
5.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出(類)文化(款)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 10.77萬(wan) 元,主要用於(yu) :行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
6.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):2018年預算數為(wei) 13.27萬(wan) 元,主要用於(yu) :行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
7.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)民政管理事務(款)老齡事務(項):2018年預算數為(wei) 17.67萬(wan) 元,主要用於(yu) :保障80周歲以上老齡事務經費支出。
8.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):2018年預算數為(wei) 60.88萬(wan) 元,主要用於(yu) :實施養(yang) 老保險製度後,部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
9.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)撫恤(款)義(yi) 務兵優(you) 待(項):2018年預算數為(wei) 24.45萬(wan) 元,主要用於(yu) :義(yi) 務兵生活補助支出。
10.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)特困人員救助供養(yang) (款)農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出(項):2018年預算數為(wei) 99.02萬(wan) 元,主要用於(yu) :農(nong) 村五保戶日常生活補助支出。
11. 社會(hui) 保障和就業(ye) (類)其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(款)其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(項):2018年預算數為(wei) 6.84萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 事業(ye) 單位殘疾人保障金、工傷(shang) 保險繳費支出。
12.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):2018年預算數為(wei) 4.95萬(wan) 元,主要用於(yu) :人口與(yu) 計劃生育辦公室的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
13.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):2018年預算數為(wei) 7.01萬(wan) 元,主要用於(yu) :人口與(yu) 計劃生育服務室的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費.
14.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為(wei) 14.96萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
15.節能環保支出(類)汙染防治(款)水體(ti) (項):2018年預算數為(wei) 4.5萬(wan) 元,主要用於(yu) :組級河長誤工補助經費支出。
16.城鄉(xiang) 社區支出(類)城鄉(xiang) 社區管理事務(款)行政運行(項):2018年預算數為(wei) 10.75萬(wan) 元,主要用於(yu) :行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
17.農(nong) 林水支出(類)農(nong) 業(ye) (款)事業(ye) 運行(項):2018年預算數為(wei) 109.77萬(wan) 元,主要用於(yu) :行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
18.農(nong) 林水支出(類)林業(ye) (款)事業(ye) 運行(項):2018年預算數為(wei) 4.45萬(wan) 元,主要用於(yu) :行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
19.農(nong) 林水支出(類)水利(款)事業(ye) 運行(項):2018年預算數為(wei) 28.97萬(wan) 元,主要用於(yu) :行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費。
20.農(nong) 林水支出(類)農(nong) 村綜合改革(款)對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助(項):2018年預算數為(wei) 209.44萬(wan) 元,主要用於(yu) :農(nong) 村黨(dang) 支部村委會(hui) 的基本支出,包括誤工的生活補助支出和辦公費、水電費等日常辦公支出。
21.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為(wei) 36.52萬(wan) 元,主要用於(yu) :部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
22.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):2018年預算數為(wei) 84.78萬(wan) 元,主要用於(yu) :部門正常運轉的其他基本支出,主要包括城鄉(xiang) 社區綜合治理、安全生產(chan) 、小二型水庫管理維護等方麵支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
井研縣千佛鎮人民政府2018年一般公共預算基本支出934.27萬(wan) 元,其中:
人員經費743.46萬(wan) 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
公用經費190.81萬(wan) 元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
2018年,井研縣千佛鎮人民政府沒有政府性基金預算支出。
八、“三公”經費預算安排情況說明
井研縣千佛鎮人民政府2018年“三公”經費預算數5.5萬(wan) 元,較上年“三公”經費預算數增加(減少)0萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費5.5萬(wan) 元。因公出國(境)經費0萬(wan) 元,公務接待費2萬(wan) 元,公務用車購置及運行維護費3.5萬(wan) 元。
1.因公出國(境)經費0萬(wan) 元,較上年預算或持平。
2.公務接待費較上年預算增減少1萬(wan) 元,下降33.33%。主要原因是鎮政府在公務接待中嚴(yan) 格控製標準及陪同人數。
2018年公務接待費計劃用於(yu) 上級部門和業(ye) 務部門因業(ye) 務工作聯係接待支出等。
3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1萬(wan) 元,增長40%。主要原因是2018年鎮政府重點項目建設、急難險重任務增加。
單位現有公務用車2輛,其中:轎車1輛,越野車0輛,多功能乘用車0輛,其他用車(農(nong) 業(ye) 技術推廣車輛)1輛。
2018年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。
2018年安排公務用車運行維護費3.5萬(wan) 元,用於(yu) 正常工作公務用車燃油費、車輛維修費、年審保險費、過路過橋費等支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。
2018年,井研縣千佛鎮人民政府為(wei) 保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 121.69萬(wan) 元,較上年預算增加30.44萬(wan) 元,增長33.36%。
(二)政府采購情況。
2018年,井研縣千佛鎮人民政府未安排政府采購預算。
(三)國有資產(chan) 占有使用情況。
截至去年底,井研縣千佛鎮人民政府共有車輛2輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台(套)。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況。
2018年,井研縣千佛鎮人民政府按要求未安排績效目標管任務。
十、名詞解釋
1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
3.事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(ye) 單位經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。
6.用事業(ye) 基金彌補收支差額:指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下,使用以前年度積累的事業(ye) 基金(事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8. 一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。
9. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。
10.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項): 指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。
11.一般公共服務(類)黨(dang) 委辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務(款)鄉(xiang) 鎮運行(項): 指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。。
12.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出(類)文化(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。
13. 文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):指反映廣播電台、廣播發射台、廣播轉播台及有線廣播站的支出。
14.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)民政管理事務(款)老齡事務(項): 指反映老齡事務方麵的支出
15.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項): 指反映機關(guan) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
16.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)撫恤(款)義(yi) 務兵優(you) 待(項): 指反映義(yi) 務兵優(you) 待方麵的支出。
17.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)特困人員救助供養(yang) (款)農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出(項): 指反映農(nong) 村五保人員供養(yang) 救助支出。
18.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項): 指反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
19.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項): 指反映計劃生育服務支出。
20.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
21.節能環保支出(類)汙染防治(款)水體(ti) (項):是指反映政府在排水、汙水處理、水汙染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與(yu) 保護、地下水修複與(yu) 保護等方麵的支出。
22.城鄉(xiang) 社區支出(類)城鄉(xiang) 社區管理事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。
23.農(nong) 林水支出(類)農(nong) 業(ye) (款)事業(ye) 運行(項):指反映用於(yu) 農(nong) 業(ye) 事業(ye) 單位基本支出,事業(ye) 單位設施、係統運行與(yu) 資產(chan) 維護等方麵的支出。
24.農(nong) 林水支出(類)林業(ye) (款)事業(ye) 運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。
25.農(nong) 林水支出(類)水利(款)事業(ye) 運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)的基本支出。
26.農(nong) 林水支出(類)農(nong) 村綜合改革(款)對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助(項):指反映各級財政對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機製安排的村級組織運轉獎補資金。
27.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
28.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指反映上述項目以外其他不能劃分到具體(ti) 功能科目中的支出項目。
29.基本支出:指為(wei) 保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
30.項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
31.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。